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针对全球股票量化投资策略的自营投资研究,为量化投资决策提供依据
作为大型金控集团资金职能负责人,全权统筹集团以及下属公司资金管理与资金战略
融资租赁公司风险政策部门负责人
新增储备岗位,和部门一起把控外汇风险,支持业务海外拓展资金需求
负责二级私募基金投资工作,管理投资经理和交易员。
立足于集团发展中心,负责全集团的资金及资本运作。
1. 研究境内外市场指数产品创新发展趋势、指数编制方案和产品设计;2. 协助投资人员管理指数产品,包括日常基金产品运作支持;
开展公平交易分析、投资交易行为监控和关联交易管理等相关工作;推动完善公司投资交易合规管理信息系统、投资交易管理流程等。
1.对 AH 股的机械设备,国防军工行业进行深度研究及跟踪,及时关注和分析行业政策,持续跟踪行业和重点公司数据及重大事项,为投资决策提供相关支持;
对半导体、电子、信息技术行业进行深度研究,跟踪行业发展动态及行业政策,提供行业研究报告。对重点上市公司的进行深度研究,提供公司深度报告、并推荐股票。了解行业技术脉络、发展方向,对重点公司技术能力有准确把握
遵循内部防火墙原则,建立有关隔离制度,针对风险点设置内控程序,制定相关管理规章、操作流程和风控手册。
1. 跟踪规模厂存栏出栏及能繁数据;2. 与产业保持定期沟通,了解规模厂后期产能规划及对后市的看法;
1、负责TMT行业相关公司的研究,覆盖范围包括A股、港股、美股(中概股为主)。通过对海内外行业和公司的深入研究、趋势判断和前瞻研究,挖掘板块和个股的投资机会。
参与审计公司内部使用的各种技术系统/应用程序、IT治理和风险管理框架,并对与前端办公室相关的应用程序控制提供保证,如交易、预订、结算和报告应用程序、数据质量、数据流、,数据计算过程、IT安全以及其他通用技术控制
负责风险策略的设计、开发、测试、上线,以及相关跨部门协调工作;参与风险数据集市建设,诊断、清洗、测试数据的准确性,并开发自动化报表;策略模型团队常规报告和数据报送工作。常规模型监控、验证、调整和更新工作。
协助部门负责人拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划;参与年度审计工作计划制定和审计项目的确定,执行审计工作计划并负责具体安排布置实施,检查部门各岗位的工作进度和质量。
制定或完善各项审计工作标准和作业规范;对所属公司实施审计工作,拟定审计项目实施方案。
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