保存工作 返回搜索结果 职责描述 职位概要 类似职位 参与企业审计体系建设,影响经营与风险管理决策 多元审计场景,强化专业判断与综合管理能力 关于我们的客户 我们的客户是一家总部位于华南地区的大型金融机构,业务稳健发展,重视内控与风险管理体系建设,在行业内具有良好的规范化管理基础。 职责描述 制定并实施内部审计中长期规划与年度计划,跟踪执行情况 对公司运营、财务及内控体系开展审计检查与评估 组织开展风险识别与管理评估,出具审计报告并推动整改落实 向管理层汇报审计发现,支持决策与治理优化 推动审计流程与质量管理体系建设,持续提升审计效能 协调内外部沟通,配合相关检查与监管要求 参与资金、安全、合规等关键领域管理与监督 完成其他相关专项审计或管理支持工作 理想的求职者 本科及以上学历,财务、审计、金融、经济等相关专业优先 具备审计或内控相关工作经验(企业或专业机构背景均可) 熟悉企业内部控制、风险管理及相关合规要求 具备良好的分析判断能力与沟通协调能力 工作严谨,具备较强责任感与职业操守 持有相关专业资格(如注册会计师、内部审计师等)优先考虑 薪酬待遇 稳定发展平台,参与完善企业治理结构 系统化职业成长路径与专业能力提升机会 接触多业务板块,拓展综合管理视野 具有竞争力的薪酬及福利体系 联系 Pacey Situ 职位编号 JN-062026-7043559 联系电话 +862022830246 职位概要 职位类别 财务与会计 子类别 内部审计 行业 金融服务 地区 广州市 工作类型 全职 顾问名字 Pacey Situ 顾问电话号码 +862022830246 职位编号 JN-062026-7043559