保存工作 返回搜索结果 职责描述 职位概要 类似职位 全球头部零售工业集团,业务布局超20个国家和区域 寻求内审内控管理人才加入集团核心管理团队 关于我们的客户 这是一家专注于零售工业的集团性企业,拥有稳定的市场地位和专业的团队。公司致力于为客户提供优质的财务解决方案,营造高效的工作环境。 职责描述 协助计划和执行内部审计项目,确保符合公司政策和行业标准。 分析财务数据并准备审计报告,提供改进建议。 评估内部控制系统的有效性,识别潜在风险。 支持会计与财务部门优化流程并提高效率。 与外部审计机构协调,确保审计工作的顺利进行。 监控合规性,确保满足相关法律法规要求。 参与培训和知识分享,提升团队专业水平。 协助管理层完成其他相关任务。 理想的求职者 相关领域的本科及以上学历,如会计、财务或审计。 熟悉制造行业的审计和合规要求。 具备分析财务数据和编写报告的能力。 良好的沟通技巧,能够与不同部门有效合作。 熟练使用常用办公软件及财务管理系统。 注重细节,具备解决问题的能力。 拥有相关职业资格证书者优先。 薪酬待遇 有竞争力的薪酬国际化的平台包容的企业文化氛围 联系 Sonya Zhang 职位编号 JN-042026-6991944 联系电话 +86 755 36350516 职位概要 职位类别 财务与会计 子类别 内部审计 行业 工业/制造 地区 深圳市 工作类型 全职 顾问名字 Sonya Zhang 顾问电话号码 +86 755 36350516 职位编号 JN-042026-6991944