保存工作 返回搜索结果 职责描述 职位概要 类似职位 经营和利润情况稳健,有吸引力的现金报酬 核心管理岗位,能够直接参与企业风险管理与治理提升,发挥专业影响力。 关于我们的客户 业务和利润稳定的上市企业,产销一体。 职责描述 根据公司风险管理重点及监管要求,制定并落实年度审计计划。 独立开展财务审计、内控审计及专项审计工作,对关键业务流程及管理活动进行审查与评价。 识别财务管理、内部控制及运营管理中的潜在风险,提出改进建议并形成审计报告。 跟踪审计发现问题及整改计划执行情况,推动整改措施有效落地。 参与公司内部控制体系建设及优化,协助提升风险管理和合规管理水平。 为管理层提供审计分析、风险评估及内控改善建议,支持经营管理决策。 理想的求职者 知名院校统招本科及以上学历,财务管理、会计学、审计等相关专业背景, 10年以上经验,其中5年以上企业内部审计或财务管理经验,生产型企业、产销一体企业经验。 熟悉内部审计、财务管理及内部控制相关工作体系,能够独立主导审计项目并输出专业审计意见与改进建议。 具备较强的风险识别、问题分析及解决能力,能够结合业务实际推动管理优化与整改落地。 具有优秀的沟通协调能力和跨部门协作能力,能够与不同层级管理团队建立良好的合作关系。 逻辑思维清晰,原则性强,具备较强的计划组织能力和结果导向意识。 具备良好的职业操守、责任感及团队合作精神. 薪酬待遇 70-120万现金 联系 Yiwen Pan 职位编号 JN-092026-7109921 联系电话 +86 10 6168 7568 职位概要 职位类别 财务与会计 子类别 内部审计 行业 医疗保健/制药 地区 北京 工作类型 全职 顾问名字 Yiwen Pan 顾问电话号码 +86 10 6168 7568 职位编号 JN-092026-7109921