保存工作 返回搜索结果 职责描述 职位概要 类似职位 业务具有核心优势的上市医药集团,营收利润稳定。 财务风控体系多位来自四大和事务所背景的管理者和成员。专业性强。 关于我们的客户 知名生物药上市公司,市值和利润稳定。财务风控体系多位来自四大和事务所背景的管理者和成员。专业性强。 职责描述 负责公司整体内部控制体系的规划、建设与持续优化,确保符合上市公司监管要求。 主导年度内控评价、风险识别与流程梳理,推动关键风险点整改与落地。 牵头制定并更新公司制度体系,包括财务、运营及合规相关管理制度。 组织和实施内部审计项目,对业务流程、财务数据及合规性进行独立审查并提供改进建议。 与业务部门及职能团队保持密切沟通,提供流程优化、合规风险防控等专业支持。 向 CFO 输出定期内控/内审分析报告,协助管理层进行决策与风险管理。 理想的求职者 本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业背景。 5 年以上内控、内审或风险管理相关经验,华为内控体系经验者优先。 熟悉企业内部控制规范、审计方法论及相关法律法规。 具备流程设计、制度建设、风险管理等综合能力,能够独立推动体系落地。 逻辑清晰、沟通能力强,能跨部门协作并推动改进。 持有 CPA、CIA、CICPA 等专业资格者优先。 薪酬待遇 基本薪资+奖金 联系 Yiwen Pan 职位编号 JN-022026-6940298 联系电话 +86 10 6168 7568 职位概要 职位类别 财务与会计 子类别 内部控制 行业 医疗保健/制药 地区 北京市 工作类型 全职 顾问名字 Yiwen Pan 顾问电话号码 +86 10 6168 7568 职位编号 JN-022026-6940298