保存工作 返回搜索结果 职责描述 职位概要 类似职位 优质A股制造业上市企业,文化开放包容,全球化业务布局 行业前列地位,稳定的薪酬和福利保障,广阔的发展空间和多元化平台 关于我们的客户 专注于细分领域深耕的上市企业,业务覆盖国内及海外市场,并已建立多地生产与运营布局。公司管理风格务实开放,注重流程规范与风险控制,为专业职能岗位提供稳定且具成长性的工作环境 职责描述 评估并回顾集团现有内部控制流程,推动内控体系的建立、维护及持续优化; 协同各流程责任部门,推进关键内控流程的更新、标准化与统一; 推动内部控制流程的电子化建设,并参与OA及相关工作流系统的优化; 识别并评估主要业务流程中的风险,设计并完善相应内控措施(如信用管理、合同管理、印章管理等); 协调业务部门与外部法律顾问的日常沟通,包括合同审核及相关合规咨询; 促进跨部门流程协作,在效率与控制之间取得平衡,并定期开展内控及风险意识培训; 制定年度审计计划,指导审计执行,并定期向审计委员会汇报; 按照中国上市公司监管要求,完成内部审计及相关合规工作。 理想的求职者 拥有大型跨国企业或A股上市公司相关背景为佳; 具备8年以上审计、内控合规相关工作经验,有团队管理经验者优先; 英文可作为工作语言,能够支持日常跨区域沟通; 具备良好的沟通与协调能力,能够向管理层及审计委员会进行专业汇报; 工作严谨,风险意识强,能够在复杂环境中推动流程落地 薪酬待遇 参与集团治理与风险管理核心工作的职业平台; 与业务及管理层高度协同的工作模式,提升综合判断与决策支持能力; 稳定的发展环境及清晰的岗位职责边界,长期职业规划 联系 Sissy Zhang 职位编号 JN-052026-7012707 联系电话 +862022830237 职位概要 职位类别 财务与会计 子类别 内部审计 行业 工业/制造 地区 广州市 工作类型 全职 顾问名字 Sissy Zhang 顾问电话号码 +862022830237 职位编号 JN-052026-7012707