内审内控总监,上市消费品公司

北京市 全职 查看职位描述
职位将作为内审内控总监,负责优化和升级公司现有内审内控体系。向总经理汇报。
  • 营收和利润稳中有升的上市消费品公司
  • 直接向总经理汇报

关于我们的客户

营收和利润稳中有升的上市消费品集团。

职责描述

  • 审计战略规划:基于公司业务规模与上市企业规范要求,制定全面且前瞻的内部审计战略与年度计划,确保审计工作贴合公司发展目标,有效覆盖高风险领域。
  • 审计项目管理:主导各类审计项目,涵盖财务审计、运营审计、合规审计等。精准把控项目进度、资源分配与质量,高效识别关键风险点,提出切实可行的整改建议。
  • 内部控制优化:定期评估公司内部控制体系的有效性,针对消费品业务采购、销售、库存等关键环节,深入挖掘潜在缺陷与漏洞,推动流程改进与制度完善。
  • 合规监督保障:密切关注国家法律法规、证券监管政策及行业规范的变化,确保公司运营活动合法合规。对重大经营决策提供合规性审计支持,防范法律风险。
  • 团队建设指导:管理与培养审计团队,组织专业培训与技能提升活动,打造具备行业审计专长、综合素质过硬的团队,提升团队整体战斗力。
  • 跨部门协作沟通:与各业务部门、管理层及外部审计机构保持良好沟通协作。及时汇报审计结果与风险状况,促进各方对审计工作的理解与支持,推动问题整改落地。

理想的求职者

  • 自本科起毕业于985/211/海外知名院校
  • 10年及以上内审内控工作经验,消费品行业或者其他实体型业态经验为佳,熟悉上市企业审计流程与监管要求。
  • 深入了解消费行业商业模式、运营流程及财务核算特点,能够精准把握行业风险点与审计重点。
  • 优秀的沟通协调与人际交往能力,能在复杂环境中有效沟通;具备较强的应变能力,能够妥善处理各类突发审计问题。

薪酬待遇

  • 具有吸引力的现金报酬
联系
Yiwen Pan
职位编号
JN-012025-6631592
联系电话
+86 10 6168 7568

职位概要

职位类别
财务与会计
子类别
内部审计
行业
快速消费品(FMCG)
地区
北京市
工作类型
全职
顾问名字
Yiwen Pan
顾问电话号码
+86 10 6168 7568
职位编号
JN-012025-6631592

米高蒲志集团的多元与包容文化

在米高蒲志,我们不仅接受差异,更为之感到自豪。我们鼓励来自不同背景的求职者申请这个职位,并致力于建设包容、多样的工作场所,让所有员工都能绽放自我,成就精彩人生。如果您在招聘过程中需要任何支持或合理的调整,请告知我们